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正式纳税人上年末扣除的税款,在下月怎么做账

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2020-11-30 河北唐山
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律师解答 共1条
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    1、一般纳税人上期末留抵税额在本期不用做账务处理。
    2、本期留底税额=本期进项税额-本期销项税额+上期期末留底税额。
    3、上期留抵税额是填制增值税纳税申报表时所牵涉到的一项抵减项目,其实质是指上月应该缴纳的增值税为负数,也就是说增值税的进项大于销项后形成的差额,需要税务局返还的部分,而作为税局不可能将上交到国库的税收退出来,为解决此。,采取的一种变通方法,同意将以前(本月之前)应退还企业的多交部分税金转到本月,视同本月的进项对待,可以进行抵减,为区别清楚,故在报表上特别增加“上期留抵税额”栏次。
    全文
    10 2020-11-30
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