技术贸易合同税率是多少

最新修订 | 2024-06-25
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专家导读 我国规定的技术贸易合同的基本税率为20%。与我国签有税收协定的国家,规定了限定税率,税率一般限制在10%左右。对来自于经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放地区、经济技术开发区、沿江、省会开放城市的所得,减按10%的税率来征收。
技术贸易合同税率是多少

一、我国关于技术贸易合同税率的规定

我国规定的技术贸易合同的基本税率为20%。与我国签有税收协定的国家,规定了限定税率,税率一般限制在10%左右。对来自于经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放地区、经济技术开发区、沿江、省会开放城市的所得,减按10%的税率来征收。

二、我国对外国企业免征、减征技术使用费所得税的规定

根据《中华人民共和国》外商投资企业和外国企业所得税法》的规定,外国投资者和外国企业可以享受以下免征、减征所得税待遇:

1、外国企业为我国科学研究、开发能源、发展交通事业、农林牧业生产以及开发重要技术提供专有技术取得的特许权使用费,经过国家税务总局批准,可以减按10%的税率征收所得税。其中,技术先进或条件优惠的,可以免征所得税。

技术使用费减、免征所得税的具体范围:

(1)在发展农、林、牧、渔生产方面提供相关专有技术所收取的使用费:改良土壤、草地等,培养动植物新品种和生产高效帝都农药的技术,农林牧渔科学生产管理等;

(2)为科学院、高等院校以及其他科研机构进行或者合作进行科学研究、科学实验,提供专有技术所收取的使用费;

(3)在开发能源、发展交通运输方面提供专有技术所收取的使用费;

(4)在节约能源和防治环境污染方面提供的专有技术所收取的使用费;

(5)在开发重要科技领域方面提供相关专有技术所收取的使用费:重大先进的机电设备生产技术、核能、大规模集成电路、光集成、超高速电子计算机、远距离高压输电技术等;

2、外国企业从经济特区、经济技术开发区、沿海经济开放区和国家规定的其他对外开放地区取得的股息、利息、租金、特许权使用费和其他所得,除了依法免征所得税的以外,都可以减按10%的税率征收所得税。

3、提供版权的使用费的税收优惠。

对外商提供用于教学、科研、环境保护、医疗卫生等方面的影片、音像和音响版权,确属有益于中外科学文化交流,收费比较低,经批准可以给予减免税的优惠待遇;提供影片、音像和音响版权的外商,如果来自与我国签订有避免双重征税协定的国家居民,可以依照规定申请享受税收协定有关对特许权使用费实行限制税率征税的优惠待遇。

综上,我国对于技术贸易合同税率的规定,尤其是对税费减免的规定,显示了国家对于技术发展的重视,对于促进技术贸易发展的切实关注。对于技术贸易交易双方而言,为了能够促进技术贸易的顺利进行,有必要了解我国对于技术贸易税率的规定,这样才能充分享受到国家在促进技术发展中的优惠政策。更多相关知识您可以咨询律图吕梁律师

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技术贸易合同免税的政策有哪些
我国规定的技术贸易合同的基本税率为20%。与我国签有税收协定的国家,规定了限定税率,税率一般限制在10%左右。对来自于经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放地区、经济技术开发区、沿江、省会开放城市的所得,减按10%的税率来征收。
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技术贸易合同免税吗
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1、在营业税方面:
通对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。
依据:财政部、国家税务总局联合下发的财税字 [1999] 273号文件——“关于贯彻落实《、关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知”第二条。
2、在营业税方面:
通技术转让所得免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。
依据:中华人民共和国令第512号文件——《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条内容,该法自2007年11月28日第197次常务会议通过,自2008年1月1日起施行。
3、在管委会鼓励政策方面:
支持科技成果转化服务。对于在高新区从事技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,并在高新技术合同认定处进行技术合同认定登记的企业和机构,以上年度技术交易额为基数,新增技术交易20万元以上的按3%给予奖励,最高不超过50万元。
通过上文的详细介绍,我们知道,关于技术贸易合同免税的政策方面的知识,主要包括技术贸易的定义以及技术贸易合同免税的政策在营业税方面、营业税方面以及管委会鼓励政策方面的应用。如果您情况比较复杂,本网站也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。
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技术贸易协议是否免税
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要技术贸易资格证才能签订技术合同吗
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技术贸易合同可以免税吗
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国家技术贸易合同可以免税吗
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高新技术企业所得税税率是多少?
[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 高新技术企业认定需要具备的条件:
1、企业申请认定时须注册成立一年以上;
2、企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权;
3、对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;
4、企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10;
5、企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求:
1)最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5;
2)最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4;
3) 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3。其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60;
6、近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60;
7、企业创新能力评价应达到相应要求;
8、企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。
高新技术企业认定的八大领域:
电子信息 生物与新医药 航空航天 新材料
高技术服务 新能源及节能 资源与环境 先进制造与自动化
评分标准:高新认定采取百分制,企业需达到71分。
请问贸易公司要交什么税,税率是多少?谢谢!
[律师回复] 1、如果是一般纳税人,是要交营业税,增值税,印花税等等,是开据17%的增值税发票。
2、法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》
第一条 在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务(以下简称劳务),销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。
第二条 增值税税率:
(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条 第二项、 第四项、 第五项另有规定外,税率为17%。
(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:
1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;
2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品;
3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;
4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;
5.规定的其他货物。
(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条 第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。
(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,另有规定的除外。
(五)境内单位和个人跨境销售规定范围内的服务、无形资产,税率为零。
税率的调整,由决定。
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